Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0619
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 03.10.2022
- Celková hodnota: 75,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 690/22
- Dátum zverejnenia: 11.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť