Faktúra č. DFB/22/0618

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0618
  • Popis fakturovaného plnenia: zber triedeného odpadu plasty a sklo
  • Dátum doručenia: 03.10.2022
  • Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 30/22
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30/22 Odvoz triedeného zberu - plast a sklo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 1 080,00 € 03.08.2022 04.08.2022 04.08.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
Tlačiť