Faktúra č. DFB/22/0511

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0511
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 16.08.2022
  • Celková hodnota: 4 004,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 29,30,31/21, d/22
  • Identifikácia objednávky: 606/22
  • Dátum zverejnenia: 25.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
606/22 čistiace potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 4 004,56 € 02.08.2022 18.08.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť