Faktúra č. DFB/22/0511
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0511
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 16.08.2022
- Celková hodnota: 4 004,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 29,30,31/21, d/22
- Identifikácia objednávky: 606/22
- Dátum zverejnenia: 25.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606/22 | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 4 004,56 € | 02.08.2022 | 18.08.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |