Faktúra č. DFB/22/0255

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0255
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 02.05.2022
  • Celková hodnota: 35,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 323/22
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
323/22 vodoinšt. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 35,55 € 27.04.2022 02.05.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť