Faktúra č. DFB/22/0254
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: EM-SA s.r.o.
- IČO: 47691859
- Adresa: Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0254
- Popis fakturovaného plnenia: odber kuch. a biolog.odpadu 4/22
- Dátum doručenia: 02.05.2022
- Celková hodnota: 25,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 39/21
- Dátum zverejnenia: 06.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39/21 | odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | Iné | 0,00 € | 01.12.2021 | 02.12.2021 | 31.12.2022 | 01.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |