Faktúra č. DFB/22/0088
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0088
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 15.02.2022
- Celková hodnota: 1 836,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 29,30/21
- Identifikácia objednávky: 98/22
- Dátum zverejnenia: 25.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98/22 | čistiace a dezinf.prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 836,00 € | 09.02.2022 | 16.02.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |