Faktúra č. DFB/22/0073

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0073
  • Popis fakturovaného plnenia: stav.materiál na opravu stien
  • Dátum doručenia: 09.02.2022
  • Celková hodnota: 66,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 10/22
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
10/22 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 66,42 € 03.01.2022 09.02.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť