Faktúra č. DFB/22/0047
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0047
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštal.materiál/oprava v kancelárii garanta soc.práce
- Dátum doručenia: 31.01.2022
- Celková hodnota: 56,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 44/22
- Dátum zverejnenia: 07.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44/22 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 56,08 € | 18.01.2022 | 31.01.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |