Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0623
- Popis fakturovaného plnenia: rôzny materiál na údržbu zariadenia
- Dátum doručenia: 01.10.2021
- Celková hodnota: 248,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 681/21/a,b
- Dátum zverejnenia: 20.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť