Faktúra č. DFB/21/0577

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0577
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 10.09.2021
  • Celková hodnota: 430,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 660/21
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
660/21 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 430,10 € 26.08.2021 10.09.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť