Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0472
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre potreby údržby
- Dátum doručenia: 02.08.2021
- Celková hodnota: 142,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 477/21a,b,c,d,
- Dátum zverejnenia: 12.08.2021
- Poznámka:
Tlačiť