Faktúra č. DFB/21/0313

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0313
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 02.06.2021
  • Celková hodnota: 142,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 386/21
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
386/21 vodoinš. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 142,83 € 28.05.2021 02.06.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť