Faktúra č. DFB/21/0287
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: TRIBE kom. spol.
- IČO: 31688101
- Adresa: , 09431 Medzianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0287
- Popis fakturovaného plnenia: stav.materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 20.05.2021
- Celková hodnota: 111,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 208/21
- Dátum zverejnenia: 26.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208/21 | stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 111,20 € | 01.04.2021 | 21.05.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |