Faktúra č. DFB/20/0674

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0674
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar pre udrzbu
  • Dátum doručenia: 27.11.2020
  • Celková hodnota: 488,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 797/20
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
797/20 vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 488,19 € 25.11.2020 28.11.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť