Faktúra č. DFB/20/0627

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0627
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na upratovanie a dezinfekciu
  • Dátum doručenia: 06.11.2020
  • Celková hodnota: 2 526,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 60,61/17
  • Identifikácia objednávky: 724/20
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
724/20 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 523,48 € 27.10.2020 07.11.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť