Faktúra č. DFB/20/0423
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0423
- Popis fakturovaného plnenia: tovar pre údržbu
- Dátum doručenia: 03.08.2020
- Celková hodnota: 44,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 504/20
- Dátum zverejnenia: 12.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504/20 | materiál pre údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 44,70 € | 20.07.2020 | 04.08.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |