Faktúra č. DFB/20/0204

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0204
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 06.04.2020
  • Celková hodnota: 132,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 174/20, 174/20/a
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť