Faktúra č. DFB/20/0141

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: ochranné prostriedky-rukavice
  • Dátum doručenia: 10.03.2020
  • Celková hodnota: 811,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 60/17
  • Identifikácia objednávky: 150/20
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
150/20 čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 811,87 € 28.02.2020 11.03.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť