Faktúra č. DFB/20/0040

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0040
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné 3.12.2019-22.1.2020, stočné 3.12.2019-22.1.2020
  • Dátum doručenia: 29.01.2020
  • Celková hodnota: 2 408,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť