Faktúra č. DFB/19/0829

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0829
  • Popis fakturovaného plnenia: Slovnaft / gold karty 12/2019, hal.
  • Dátum doručenia: 09.01.2020
  • Celková hodnota: 210,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 40/13
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť