Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/26/0129 mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 616,43 € 11.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB/26/0130 mlieko, mliečné výrobky, vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 103,53 € 11.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB/26/0131 rôz. potrav. výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 401,43 € 11.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB/26/0128 zber a vývoz odpadu 2/26 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KOSIT EAST s. r. o. 36211451 722,94 € 11.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB/26/0126 mäso, mäsové výrobky, mraz.zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 727,11 € 10.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB/26/0125 zákusky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. 36213543 162,00 € 10.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB/26/0124 materiál na ergoterapiu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KVETINÁRSTVO-POHÁDKA, Stanislav Kuzmiak, Skrabské 145 37351273 120,00 € 09.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB/26/0120 publikácia čo ma vedieť mzdová účtovníčka 1-4/26 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KVARFOLIO, s.r.o. 36428256 98,60 € 06.03.2026 09.03.2026 Faktúra
DFB/26/0122 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 263,17 € 06.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB/26/0123 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 233,31 € 06.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB/26/0121 potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 23,87 € 06.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB/26/0119 zber a vývoz odpadu 2/26 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KOSIT EAST s. r. o. 36211451 59,04 € 06.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB/26/0111 T-com, internet, pevná linka 3/2026 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,53 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB/26/0112 T-com, internet, VBA prístup 2/2026 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 60,27 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB/26/0113 T-com,mobil, 2/2026 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 17,22 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB/26/0114 T-com,mobily, 2/2026 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 48,05 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB/26/0115 mäsové výrobky, mraz. zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 82,75 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB/26/0116 mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 433,55 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB/26/0117 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 178,45 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB/26/0118 rôz. potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 620,67 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB/26/0110 elektroinšt. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 412,00 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB/26/0105 Slovnaft PHM GOLD karty 2/2026, hal.vyr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 29,02 € 04.03.2026 04.03.2026 Faktúra
DFB/26/0109 stavebný materiál na údržbu/omietky,lepidlá,... Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 385,85 € 04.03.2026 09.03.2026 Faktúra
DFB/26/0107 vodné a stočné 22.1.- 20.2.2026 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 038,48 € 04.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB/26/0106 mikrobac plus Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZDRAVIMAT s.r.o. 54183456 132,00 € 04.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB/26/0108 vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 304,85 € 04.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB/26/0103 chlieb, pečivo, hal.vyr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 640,27 € 03.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB/26/0104 havarijná oprava práčky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Benedikt Procházka - PROBE 10829296 1 014,50 € 03.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB/26/0102 pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 1 115,76 € 03.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB/26/0098 kazetový strop Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 STAVEBNINY JUB, s. r. o. 53468503 1 112,24 € 02.03.2026 09.03.2026 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »