Faktúra č. DFB/26/0218

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0218
  • Popis fakturovaného plnenia: rôz. potraviny
  • Dátum doručenia: 16.04.2026
  • Celková hodnota: 1 623,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 34/25,d1,2/25
  • Identifikácia objednávky: 301/26
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
301/26 Rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 623,18 € 13.04.2026 16.04.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť