Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0213 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 293,06 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0214 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 35,64 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0210 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 919,69 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0211 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 086,57 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0212 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 13,25 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0215 sedačka PVC - na prenosné WC Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 34,20 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0208 zber odpadu, kt. zber nepodlieha osob. p. MAREC 2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 645,30 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0209 odborná prehliadka komínových telies a dymovodov - kotolňa, ZPB, útulok Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 296,00 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0203 t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 3/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 46,50 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0204 t- com služby pevnej siete - VBA prístup 3/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0205 t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 3/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 18,00 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0206 T- com internet a pevné linky 3/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 84,97 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0207 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 401,17 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0200 Oprava telekom. systému sestra-pacient oddelenie 1NP Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE 40118355 3 964,42 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0201 havarijná oprava zásuvkového a svetelného okruhu na 1 poschodí ŠZ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE 40118355 798,16 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0202 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 492,46 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0199 jablká Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 69,30 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0197 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 836,41 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0198 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 191,57 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0191 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 95,33 € 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB/24/0190 zber odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 72,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0192 zber PLASTOV 1Q 2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 144,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0193 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 102,52 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0194 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 251,23 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0195 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 428,48 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0196 parížsky šalát Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 63,17 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0189 likvidácia odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 180,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0184 Systémová podpora MAGMA HCM 1.1.-31.3.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Aricoma Systems, s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0183 IS Cygnus pobyt. star. a stravovacia prevádzka 4-6/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 1 610,21 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0185 SPP plyn malé kotolne 4.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 470,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra