DFB/23/0518 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116_7/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
43,78 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0517 |
t com internet + 4885791, 4495234,238,225_7/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,46 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0516 |
t com VBA prístup vdsl_7/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0515 |
t com mobil 0918556144,0917744296,0917411473 7/23 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,72 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0513 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
222,58 € |
07.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0514 |
stav.materiál na údržbu/keram.obklad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AQUATERM s.r.o. |
44204451 |
|
60,48 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0506 |
GOLD karty-nákup PHM 7/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
239,26 € |
04.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0511 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
35,12 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0507 |
hovädzie kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
26,86 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0510 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
18,96 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0509 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 582,04 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0508 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
539,57 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0512 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
252,04 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0505 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
618,49 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0504 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 378,62 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0503 |
SPP FA za dodávku plynu 1.8.-31.8.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 401,00 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0501 |
kuracie, hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
614,43 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0502 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
133,22 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0500 |
odber kuchynského a biologického odpadu júl/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
31.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0499 |
materiál na údržbu - kryt |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
14,10 € |
31.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0495 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
290,93 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0498 |
hovädzie kosti - špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
26,52 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0497 |
kuracie, hovädzie, bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
638,79 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0490 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
47,88 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0489 |
kuracie, bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
432,58 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0493 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 351,77 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0492 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
823,90 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0491 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
618,74 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0494 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
196,22 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0496 |
chlieb a pečivo, pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
471,61 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |