DFB/21/0294 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
187,56 € |
24.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0293 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
57,28 € |
24.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0285 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
85,06 € |
19.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0283 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
859,72 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0282 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
142,24 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0280 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
125,40 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0281 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
274,81 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0290 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
727,83 € |
20.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0288 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
420,97 € |
20.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0286 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
326,55 € |
20.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0295 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
243,32 € |
24.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0292 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
200,01 € |
24.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0291 |
bravč., kuracie a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
303,23 € |
24.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0289 |
bravč. a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
142,31 € |
20.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0284 |
kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
188,26 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0297 |
vodné a stočné 15.4.-20.5.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 346,43 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0296 |
pracovná obuv |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
69,00 € |
25.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0300 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
835,99 € |
27.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0298 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
489,99 € |
27.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0301 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
326,61 € |
27.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0299 |
bravčové, kuracie mäso a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
166,45 € |
27.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0304 |
farby a nátery na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
180,00 € |
31.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0302 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
405,14 € |
28.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0303 |
potr.polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
120,72 € |
31.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0305 |
orange 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,32 € |
31.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0332 |
gold karty PHM - 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
168,96 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0320 |
antidekub.matrac |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
827,00 € |
03.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0324 |
nepremok. plachty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
1 290,00 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0331 |
stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, dlažba |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
146,93 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0321 |
stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, obrubníky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
126,78 € |
03.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |