DFB/21/0378 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
179,92 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0374 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
381,74 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0373 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
614,34 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0376 |
pravidelný servis výťahu 2q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0372 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
347,36 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0381 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
164,76 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0375 |
bravšové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
119,52 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0394 |
DUO 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
68,00 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0393 |
publikácia práce a mzdy v roku 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
76,00 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0414 |
gold karty PHM - 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
303,93 € |
09.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0425 |
mop ADLERR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
459,60 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0423 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
105,34 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0426 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
432,46 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0428 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
452,17 € |
15.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0427 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
134,00 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0424 |
bravč., kuracie a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
421,64 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0420 |
nová verzia MAGMA 3q 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0409 |
syst.podpora MAGMA 2q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0014 |
stav.dozor akcie Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
500,00 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0412 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
218,21 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0410 |
internetové pripojenie vrátnice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
141,86 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0403 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
327,43 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0399 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
883,00 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0395 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
46,60 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0391 |
odber kuch.odpadu 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0386 |
automat.práčka Orava |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
249,00 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0411 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
28,80 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0402 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
301,08 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0413 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 014,66 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0408 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 390,63 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |