Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0856 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 1 607,45 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFB/22/0719 elektrina 10.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 605,60 € 08.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB/22/0854 rôzne potrav. výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 597,06 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0759 kuchynské potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák 41231082 1 586,32 € 24.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0626 spotreba 1.9.2022-30.9.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 574,27 € 06.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0487 elektrina 7/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 573,94 € 08.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFB/22/0134 elektrina 2/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 573,32 € 10.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0755 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 562,34 € 23.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0270 elektrina za apríl 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 560,19 € 09.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0352 elektrina 5/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 522,48 € 10.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0404 elektrina 6/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 506,17 € 06.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFB/22/0535 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 1 500,38 € 30.08.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0872 sedacia súprava/vestibul Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 NÁBYTOK PADO s.r.o. 50633554 1 479,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0347 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 463,71 € 09.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0312 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 452,43 € 27.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0543 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 1 451,50 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0866 oprava klimatizácie služ.mot.vozidla OPEL VIVARO Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 RBPP TRADING, spol. s r.o. 36458201 1 450,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0842 VVS 17.11.-12.12.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 436,35 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0146 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 435,57 € 16.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0366 vodné a stočné 24.5.-13.6.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 420,60 € 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0446 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 408,02 € 21.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB/22/0676 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 394,67 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0836 zažehľovací lis na označovanie osobného prádla Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Theracare s.r.o. 51400294 1 380,00 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/21/0893/21 elektrina 12/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 369,49 € 05.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0892 štrk a stavebný materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 1 368,87 € 29.12.2022 31.01.2023 Faktúra
DFB/22/0319 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 1 361,71 € 30.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0834 stavebný materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 1 354,87 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0764 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 352,76 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0203 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 328,19 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0876 nerezové vozíky BESSTER na stravu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CONSULT & REAL s. r. o. 46584005 1 300,80 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »