Faktúra č. DFB/22/0854

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0854
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzne potrav. výrobky
  • Dátum doručenia: 19.12.2022
  • Celková hodnota: 1 597,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 37/21, d5/22
  • Identifikácia objednávky: 1056/22
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1056/22 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 597,06 € 18.12.2022 22.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť