DFB/22/0072 |
hov.držky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
41,04 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0554 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
41,18 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0734 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
41,50 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0805 |
Mobilný hlas NOVEMBER |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
42,56 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0131 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
42,64 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0059 |
mrazené polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
43,92 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0422 |
tofu údené |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
44,28 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0711 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
44,35 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0005 |
on-line seminár Ukončenie prac.pomeru |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0189 |
myš k PC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
45,00 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0004 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
45,76 € |
11.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0125 |
maslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
46,20 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0161 |
mliečne výrobky - maslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
46,20 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0225 |
maslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
46,20 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0848 |
hrušky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
46,73 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0802 |
aktualizácie 2023 I. II. III. - úplné znenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
46,80 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0567 |
slivky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
46,80 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0581 |
1000 riešení 2023 e-poradca |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
47,00 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0002 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
47,74 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0158 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
47,95 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0240 |
webhosting pre doménu "cssametyst.eu" od 25.2022 do 1.5.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
48,00 € |
26.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0297 |
šalát treska v majonéze |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
49,42 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0079 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
49,44 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0479 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
50,05 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0200 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
52,80 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0742 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
53,40 € |
18.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0816 |
aktualizácia OS Windows 10 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
54,00 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0782 |
vodoinšt.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
54,65 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0326 |
dosky na stenu 2 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
55,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0047 |
vodoinštal.materiál/oprava v kancelárii garanta soc.práce |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
56,07 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |