Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0756 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 118,90 € 19.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB/21/0687 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 119,26 € 28.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB/21/0375 bravšové a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 119,52 € 24.06.2021 03.07.2021 Faktúra
DFB/21/0089 nebezpecny odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 120,00 € 23.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0447 čistenie kanalizácie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MH LINE s.r.o. 51915804 120,00 € 22.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0719 nebezpečný odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 120,00 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB/21/0797 odvoz nebezpečného odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 120,00 € 30.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0303 potr.polotovary Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 120,72 € 31.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFB/21/0037 mas.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 121,58 € 29.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0714 toaletné kreslo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 122,31 € 08.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB/21/0001 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 122,44 € 07.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0350 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 123,00 € 11.06.2021 23.06.2021 Faktúra
DFB/21/0085 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 123,29 € 23.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0643 st com 4885790+4495225,234,238+internet 9/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 124,38 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/0309 štvorec podložný s otvorom Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MSM Slovaka s.r.o. 31440479 124,80 € 01.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFB/21/0419 odvoz odpadu - plienky 6/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 124,80 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
DFB/21/0140 chladene potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 125,17 € 15.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0280 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 125,40 € 17.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFB/21/0256 mrazené a chladené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 125,52 € 04.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB/21/0171 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 125,65 € 29.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB/20/0776 odvoz odpadu /plienky 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 126,00 € 15.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/21/0066 odvoz odpadu /plienky 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 126,00 € 10.02.2021 18.02.2021 Faktúra
DFB/21/0131 odvoz odpadu /plienky 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 126,00 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0270 odvoz odpadu /plienky 4/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 126,00 € 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB/21/0497 odvoz odpadu - plienky 7/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 126,00 € 10.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFB/21/0648 odvoz odpadu - plienky 9/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 126,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/0725 odvoz odpadu (plienky) 10/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 126,00 € 10.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB/21/0579 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 126,37 € 10.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0321 stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, obrubníky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 126,78 € 03.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFB/21/0114 kancel.material Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 128,09 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »