DFB/21/0756 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
118,90 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0687 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
119,26 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0375 |
bravšové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
119,52 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0089 |
nebezpecny odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
120,00 € |
23.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0447 |
čistenie kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
120,00 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0719 |
nebezpečný odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
120,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0797 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
120,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0303 |
potr.polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
120,72 € |
31.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
mas.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
121,58 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0714 |
toaletné kreslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
122,31 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0001 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
122,44 € |
07.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0350 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
123,00 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0085 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
123,29 € |
23.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0643 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
124,38 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0309 |
štvorec podložný s otvorom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
124,80 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0419 |
odvoz odpadu - plienky 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
124,80 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0140 |
chladene potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
125,17 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0280 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
125,40 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0256 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
125,52 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0171 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
125,65 € |
29.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0776 |
odvoz odpadu /plienky 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
15.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0066 |
odvoz odpadu /plienky 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0131 |
odvoz odpadu /plienky 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0270 |
odvoz odpadu /plienky 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0497 |
odvoz odpadu - plienky 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0648 |
odvoz odpadu - plienky 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0725 |
odvoz odpadu (plienky) 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0579 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
126,37 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0321 |
stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, obrubníky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
126,78 € |
03.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0114 |
kancel.material |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
128,09 € |
04.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |