Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0002 bravčové mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 47,74 € 10.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0001 bravčové mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 72,02 € 10.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0004 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 45,76 € 11.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0003 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 324,65 € 10.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/21/0902/21 plyn kotolňa 12/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 3 464,03 € 12.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/21/0900/21 odvoz odpadu _ plienky 12/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 124,80 € 10.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/21/0895/21 odvoz neb.odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 144,00 € 05.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/21/0894/21 odvoz neb.odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 120,00 € 05.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/21/0899/21 T com mobil 0917744296 12/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 07.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/21/0898/21 T com VBA prístup 12/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 07.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/21/0897/21 T com mobily 12/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 29,02 € 07.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/21/0896/21 T com internet a pevné linky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 86,09 € 07.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/21/0893/21 elektrina 12/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 369,49 € 05.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0039 evakuačné podložky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Theracare s.r.o. 51400294 3 600,00 € 28.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFB/22/0037 mliečne výrobky - tvaroh Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 13,03 € 26.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFB/22/0036 bravčové a hovädzie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 285,19 € 26.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFB/22/0038 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 72,58 € 26.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFB/22/0052 detektory dymu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 62,91 € 03.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0049 odber kuch. a biolog.odpadu 1/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0048 bravčové mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 69,15 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0047 vodoinštal.materiál/oprava v kancelárii garanta soc.práce Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 56,07 € 31.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0043 bravčové a hovädzie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 114,57 € 31.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0042 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 642,40 € 31.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0046 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 142,62 € 31.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0051 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 822,63 € 02.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0045 mrazené polotovary a mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 315,48 € 31.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0044 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 410,47 € 31.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0050 stolík pre zdr.sestru Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZDRAVZAR s.r.o. 47831499 188,40 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0040 pekárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 287,89 € 28.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0053 plyn malé kotolne kuchyňa, ZPB a U 2/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 03.02.2022 07.02.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »