Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0184 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 876,76 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0241 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 859,55 € 26.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB/22/0261 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 862,91 € 04.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0299 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 635,02 € 19.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFB/22/0333 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 799,25 € 06.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0378 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 1 061,00 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0399 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 944,55 € 01.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFB/22/0443 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 1 049,40 € 20.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB/22/0488 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 1 200,11 € 08.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFB/22/0528 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 1 158,37 € 25.08.2022 01.09.2022 Faktúra
DFB/22/0543 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 1 451,50 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0622 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 1 064,56 € 03.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0615 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 1 093,25 € 30.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0685 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 1 146,75 € 31.10.2022 17.11.2022 Faktúra
DFB/22/0744 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 687,55 € 18.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0753 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 72,00 € 22.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0801 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 1 293,20 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0856 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 1 607,45 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFB/22/0503 Ostatné potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 159,61 € 15.08.2022 24.08.2022 Faktúra
DFB/22/0467 orange 7/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,66 € 29.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB/22/0771 orange 11/22... č. x473 x144 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,60 € 29.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0041 Orange 1/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,46 € 31.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0317 orange 0917411473+0918556144 sms kotolňa 5/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 11,48 € 30.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0253 orange 0917411473+0918556144 4/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 19,12 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB/22/0173 orange 0917411473+0918556144 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 11,00 € 29.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0112 Orange 0917411473+0918556144 2/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,67 € 02.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFB/22/0393 Orange 0917411473+0918556144 6/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 11,96 € 29.06.2022 05.07.2022 Faktúra
DFB/22/0177 oprava žalúzií v izbách klientov ŠZ a DSS Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ján Džurdženík OKNO VRANOV 43089500 432,78 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0837 oprava žalúzií na izbách klientov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ján Džurdženík OKNO VRANOV 43089500 394,32 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0591 oprava uzemnenia-zemičov pre bleskozvod na objekte AB budova spoločenské miestnosti Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 186,00 € 20.09.2022 29.09.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »