DFB/21/0850 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
606,08 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0849 |
parižsky šalát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
28,36 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0848 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
71,16 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0596 |
podlahová krytina + lepidlo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
146,66 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0697 |
podlahová krytina izby ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
262,56 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0741 |
podlahovina + príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
275,70 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0177 |
podlahová krytina do izieb ŠZ prízemie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
242,68 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0776 |
odvoz odpadu /plienky 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
15.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0066 |
odvoz odpadu /plienky 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0131 |
odvoz odpadu /plienky 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0215 |
odvoz odpadu /plienky 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
157,50 € |
15.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0270 |
odvoz odpadu /plienky 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0329 |
odvoz odpadu - plienky 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
157,50 € |
07.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0419 |
odvoz odpadu - plienky 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
124,80 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0497 |
odvoz odpadu - plienky 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0575 |
odvoz odpadu - plienky 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
157,50 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0648 |
odvoz odpadu - plienky 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0725 |
odvoz odpadu (plienky) 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0834 |
odvoz odpadu (plienky) 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
156,00 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0119 |
zakusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
64,74 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0190 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
168,00 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0076 |
program KUCHYŇA 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PROMYS soft, s.r.o |
36276847 |
|
274,80 € |
17.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0627 |
vzdelávacie služby - školenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EDOS-PEM s.r.o., Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
376,00 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0611 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
39,00 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0251 |
mesačník - 1000 riešení 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
39,00 € |
03.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0394 |
DUO 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
68,00 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0393 |
publikácia práce a mzdy v roku 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
76,00 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0528 |
úplne znenia zákonov 2022 I, II, III |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
33,60 € |
26.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0420 |
nová verzia MAGMA 3q 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0409 |
syst.podpora MAGMA 2q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |