DFB/21/0338 |
šatníková skriňa /11ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MOBELIX |
35903414 |
|
1 045,00 € |
09.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0320 |
antidekub.matrac |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
827,00 € |
03.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0505 |
antidekubitný matrac |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
413,50 € |
13.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0540 |
antidekubitné matrace |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
827,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0537 |
antidekubitný matrac |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
827,00 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0620 |
antidekubitné matrace 10 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
827,00 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0714 |
toaletné kreslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
122,31 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0671 |
batéria k defibrilátoru Saver One |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medihum |
35952580 |
|
256,00 € |
20.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0734 |
prehozy na postele prijímateľov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 111,00 € |
11.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0825 |
počítačový program pre ADOS |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Počítače a Programovanie, s.r.o. |
36005479 |
|
172,00 € |
07.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0579 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
126,37 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0578 |
šalát parížsky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
20,26 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0574 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 298,25 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0573 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 436,14 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0570 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
80,28 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0604 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 890,44 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0603 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 144,88 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0602 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
89,40 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0640 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
104,76 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0638 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
775,14 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0637 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
356,17 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0617 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
321,67 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0616 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
20,64 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0615 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
938,74 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0658 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
113,52 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0657 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
229,28 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0656 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
656,63 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0678 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
62,88 € |
25.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0677 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
875,44 € |
25.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0688 |
potraviny/spracované ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
679,52 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |