Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0739 chlieb a pečivo, pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 506,98 € 18.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0849 pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 519,24 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0023 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 370,78 € 20.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0013 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 361,81 € 14.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0040 pekárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 287,89 € 28.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0054 pekárenské výrobky, chlieb Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 375,48 € 04.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0083 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 266,99 € 11.02.2022 17.02.2022 Faktúra
DFB/22/0091 pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 298,40 € 17.02.2022 25.02.2022 Faktúra
DFB/22/0107 pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 434,63 € 24.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFB/22/0116 pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 297,89 € 04.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFB/22/0151 pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 272,94 € 17.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0135 pekárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 225,13 € 10.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0167 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 352,71 € 28.03.2022 30.03.2022 Faktúra
DFB/22/0182 pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 288,04 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0194 pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 156,04 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0234 pekárska a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 606,63 € 22.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB/22/0222 pekárske, cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 471,15 € 14.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB/22/0248 pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 234,57 € 28.04.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB/22/0284 pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 279,07 € 12.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0263 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 268,63 € 05.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0861 pekárske, cukrárske a cestovinárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 362,78 € 22.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFK/22/0005 stav.práce IA Rekonštrukcia objektu prvého kontaktu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov 31708722 16 253,45 € 10.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFK/22/0007 stav.práce na IA Rekonštrukcia objektu 1.kontaktu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov 31708722 35 362,75 € 10.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFB/22/0815 ADOS pod. OS Windows Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Počítače a Programovanie, s.r.o. 36005479 288,00 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0774 diagnostika a odstránenie poruchy ISDN prístupu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 PHONEWORKS s.r.o. 46918612 60,00 € 01.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0090 oprava poruchy tel.ústredne a pripojenia tel.č.051 4495238 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 PHONEWORKS s.r.o. 46918612 160,00 € 15.02.2022 25.02.2022 Faktúra
DFB/22/0308 kuchynská zostava - ŠZ prízemie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 1 765,00 € 27.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0326 dosky na stenu 2 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 55,00 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0325 skriňa na izbu prijímateľa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 275,00 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0491 madlo s montážou / chodba DSS Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 670,20 € 08.08.2022 31.08.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »