DFB/24/0165 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
361,77 € |
26.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0176 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
676,74 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0180 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
417,33 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0193 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
102,52 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0194 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
251,23 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0197 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
836,41 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0202 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
492,46 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0213 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
293,06 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0214 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
35,64 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0222 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
683,32 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0227 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
398,51 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0240 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
553,07 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0251 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
713,71 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0255 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
745,36 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0257 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
342,24 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0264 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,68 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0265 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
656,15 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0289 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
923,69 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0293 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
40,80 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0299 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
576,29 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0300 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
103,69 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0305 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
268,30 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
havarijná oprava práčky PRIMUS FS22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
4 158,49 € |
30.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0169 |
havarijná oprava práčky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
1 077,43 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0968 |
odber kuch. a bio. odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
odber kuchynského a biologického odpadu 1/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0116 |
odber kuchynského a bio odpadu 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0177 |
odber kuchynského a biologického odpadu 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0269 |
odber kuchynského a bio odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0132 |
jablkovo-škoricová kocka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
96,00 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |