DFB/22/0201 |
manuál VO v kocke - aktualizácie 3/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
125,82 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0202 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
283,39 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0203 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 328,19 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0204 |
vodoinštal.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
177,71 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0205 |
T com internet + pevné linky 4495225,238 a 4885790 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,28 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0206 |
T com 6 mobilov 0916941.. 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
25,04 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0207 |
T com VBA prístup 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0208 |
T com mobil 0917744296 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
7,13 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0209 |
Slovnaft PHM gold karty 3/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
105,69 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0210 |
SPIN služba č.1_serv.práce 2q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0211 |
odvoz odpadu _ plienky 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0212 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
30,49 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0213 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
36,88 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0214 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
452,19 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0215 |
hav.oprava varného kotla |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
207,60 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0216 |
plyn kotolňa 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
6 972,95 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0217 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
768,01 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0218 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
392,78 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0219 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
658,74 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0220 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
898,91 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0221 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
749,07 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0222 |
pekárske, cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
471,15 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0223 |
el.polohovacie lôžka DOMIFLEX |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
2 250,00 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0224 |
odb.prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0225 |
maslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
46,20 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0226 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
233,51 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0227 |
hovädzie, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
390,78 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0228 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
250,80 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0229 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
702,58 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0230 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
94,66 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |