DFB/21/0417 |
st com mobil 0917744296 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0416 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
100,81 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0415 |
st com mobily 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
28,82 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0419 |
odvoz odpadu - plienky 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
124,80 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0409 |
syst.podpora MAGMA 2q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0408 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 390,63 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0407 |
bravč., hovädzie, kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
191,33 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0403 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
327,43 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0402 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
301,08 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0405 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
152,34 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0406 |
serv.práce SPIN 3q / 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0404 |
bravč. a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
233,24 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0401 |
bravč. a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
442,51 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0400 |
dodávka elektriny 6-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 143,40 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0399 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
883,00 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0395 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
46,60 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0397 |
odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0396 |
školenie iSPIN -modul majetok, účtovn., logistika, banka, pokladňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0398 |
montáž elektr.pohonu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Profil Invest Slovakia, s.r.o. |
36823945 |
|
1 085,00 € |
02.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0394 |
DUO 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
68,00 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0393 |
publikácia práce a mzdy v roku 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
76,00 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0391 |
odber kuch.odpadu 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0392 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
410,82 € |
01.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0386 |
automat.práčka Orava |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
249,00 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0390 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
885,26 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0389 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 407,67 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0387 |
orange 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,20 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0388 |
kuracie a bravč.mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
229,39 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0385 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
195,53 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0014 |
stav.dozor akcie Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
500,00 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |