DFB/21/0477 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
299,47 € |
03.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0472 |
materiál pre potreby údržby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
142,74 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0471 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 281,86 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0469 |
odber kuchynského a biologického odpadu 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0470 |
telekomunikačné poplatky/orange 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0464 |
drevené tyčky do drev.dielne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martina Mondoková |
52516121 |
|
50,55 € |
30.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0465 |
periodická prehliadka a skúška horúcovzdušného sterilizátora |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jaroslav Mičák MIJA-MED |
37650017 |
|
36,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0466 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
181,96 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0463 |
nočný stolík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
2 400,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0467 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
383,52 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0468 |
mäso hovädzie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
315,01 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0461 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
858,46 € |
29.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0460 |
tuk palmarín |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
10,56 € |
29.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0459 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
830,44 € |
29.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0462 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
328,89 € |
29.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0458 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
307,97 € |
29.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0456 |
stavebný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
579,56 € |
28.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0457 |
žalúzie, sieťky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
451,80 € |
28.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0455 |
náradie do drevárskej dielne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
102127048 |
|
267,70 € |
27.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0453 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
69,66 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0452 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
135,59 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0451 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
184,70 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0454 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
161,94 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0450 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
230,67 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0449 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
105,50 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0447 |
čistenie kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
120,00 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0441 |
stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, asfalt |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
141,14 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0448 |
reklamná tabuľa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Daniela Petríková-reklama, |
33271534 |
|
156,00 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0442 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
45,79 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0445 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
450,69 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |