DFB/21/0501 |
spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov od 29.8.21 do 31.12.21 a od 1.1.22. do 4.9.22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
195,60 € |
11.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0503 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
89,35 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0500 |
pásy pre zaistenie polohy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
187,32 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0502 |
mäso bravčové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
79,37 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0499 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
70,32 € |
10.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0498 |
plyn kotolňa 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 145,45 € |
10.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0497 |
odvoz odpadu - plienky 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0494 |
materiál na údržbu - cement |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
8,94 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0495 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
117,62 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0496 |
mäso - bravčové a hovädzie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
206,91 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0487 |
Slovnaft / nákup PHM gold karty 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
63,30 € |
06.08.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0492 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
179,90 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0491 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
99,10 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0490 |
st com VBA prístup (iSPIN) 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0489 |
st com mobil 0917744296 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0488 |
st com mobily 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
27,83 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0493 |
bravč., hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
252,73 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0483 |
vodné a stočné 9.6.-22.7.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 654,93 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0485 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
633,14 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0482 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 016,45 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0484 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
290,80 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0486 |
dodávka elektriny 7-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 233,68 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0481 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
29,77 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0478 |
servisná kontrola VT 479 BI |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Š-AUTOSERVIS VRANOV, s.r.o. |
36455385 |
|
140,50 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0480 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
820,00 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0479 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
158,75 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0476 |
Žehliaca súprava MAXI |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
484,80 € |
03.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0475 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
68,93 € |
03.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0473 |
informačná tabuľa + stuha " Utulok" |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Daniela Petríková-reklama, |
33271534 |
|
48,00 € |
03.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0474 |
odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |