Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20/24 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 57,09 € 11.01.2024 23.01.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
25/24 mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 1 045,18 € 11.01.2024 23.01.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
26/24 mlieko Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 60,67 € 11.01.2024 23.01.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
27/24 mraz.zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 9,64 € 11.01.2024 23.01.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
23/24 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 36,84 € 11.01.2024 24.01.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
19/24 havarijná oprava dochádzkového terminálu v hlavnej budove CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 PHONEWORKS s.r.o. 46918612 108,40 € 11.01.2024 24.01.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
24/24 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Zavacký JES 10785370 349,80 € 11.01.2024 26.01.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0010 mrazené a chladené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 76,48 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0009 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 635,20 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0008 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 299,89 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/23/0981 plyn 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 699,76 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0007 nové verzie MAGMA 1q2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Aricoma Systems, s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/23/0980 t- com služby pevnej siete - VBA prístup 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/23/0979 t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 18,00 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/23/0978 t-com, internet a pevné linky 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,61 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/23/0977 t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 40,97 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0005 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 410,30 € 09.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0006 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 564,21 € 09.01.2024 30.01.2024 Faktúra
14/24 mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 410,30 € 08.01.2024 09.01.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
15/24 rôz.potrav.výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 76,48 € 08.01.2024 11.01.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka