DFB/21/0053 |
odhrnanie snehu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
18,00 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0057 |
st com mobil 0917744296 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0056 |
st com VBA prístup (iSPIN) 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0055 |
st com mobily 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
37,85 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0054 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
97,32 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0059 |
rozne druhy masa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
280,74 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
86/20 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
61,80 € |
08.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
73/21 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
375,36 € |
05.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
81/21 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
226,22 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
83/21 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
280,74 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
85/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
91,00 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0052 |
mas.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
76,32 € |
05.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0051 |
mraz.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
375,36 € |
05.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0050 |
bravc.maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
97,20 € |
05.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
84/21 |
pretláčanie kanalizácie - hav.stav |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
115,20 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
82/21 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
122,22 € |
05.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
72/21 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
93,26 € |
05.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
75/21/a |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
05.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
75/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
05.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0048 |
trvanl.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
855,55 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |