DFB/21/0539 |
revízia el.inštalácie v izbách-objekt HB CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
1 077,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0538 |
revízia el.inštalácie ostatné priestory-objekt HB CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
991,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0536 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
255,08 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0519 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
296,63 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0518 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
657,47 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0517 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
97,46 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0516 |
toner-náhrada |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
170,75 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0532 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
30,95 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0521 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
169,52 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0514 |
mäso a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
435,56 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
646/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
96,65 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
638/21 |
chlieb tm. krájaný |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
14,96 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
647/21 |
mraz. zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
649,48 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
641/21 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
289,17 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0520 |
vzdelávanie - aktivizácia seniorov/Mgr.Sabolová, Bc.Šandrejová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
3P Projekt n.o. |
50392701 |
|
136,00 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
624/21 |
vodoinšt. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
11,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
642/21/a |
vodoinšt. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
153,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
642/21/b |
olej stihl |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
9,99 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
642/21/c |
vodoinšt. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
28,85 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
620/21 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
347,36 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |