DFB/24/0018 |
SPP Elektrina nedoplatok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
451,29 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0025 |
licencia IS Cygnus - pobyt. starostl. a strav. prevádzka 1-3/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 610,21 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0007 |
nové verzie MAGMA 1q2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0014 |
mrazený špenát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
9,64 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0013 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,67 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0010 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
76,48 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0009 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
635,20 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0008 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
299,89 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0012 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 045,18 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0011 |
SPIN servisné práce 1.1.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0981 |
plyn 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 699,76 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0972 |
likvidácia odpadu podľa protokolu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
216,00 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0975 |
úradná skúška trakčného osobného výťahu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. |
36653004 |
|
174,00 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0969 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
394,66 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0968 |
odber kuch. a bio. odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0005 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
410,30 € |
09.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0003 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
629,52 € |
05.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0002 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
214,97 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0006 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
564,21 € |
09.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0970 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
353,51 € |
03.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |