Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/21/0502 mäso bravčové Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 79,37 € 11.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFB/21/0496 mäso - bravčové a hovädzie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 206,91 € 09.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFB/21/0497 odvoz odpadu - plienky 7/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 126,00 € 10.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFB/20/0777 elektrina 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 1 413,00 € 15.01.2021 16.01.2021 Faktúra
DFB/20/0774 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 911,73 € 12.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0769 chlieb a pecivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 200,61 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0772 st com mobily 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 28,21 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0771 st com 4885790+4495225,234,238+internet 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 98,47 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0770 st com mobil 0917744296 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0768 st com VBA prístup (iSPIN) 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0776 odvoz odpadu /plienky 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 126,00 € 15.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0773 Slovnaft gold karty 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 89,99 € 11.01.2021 12.01.2021 Faktúra
DFB/20/0775 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 3 394,74 € 12.01.2021 14.01.2021 Faktúra
DFB/21/0025 nebezpečný odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 72,00 € 21.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0024 nebezpečný odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 90,00 € 21.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0029 vodne a stocne 3.12.2020-19.1.2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 612,21 € 25.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0028 vajcia a mliec.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 851,79 € 22.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0026 trvanl.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 251,85 € 22.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0023 chlieb a pecivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 259,47 € 21.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0027 kurac.,bravc. a hovadzie maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 109,51 € 22.01.2021 09.02.2021 Faktúra