Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0071 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 68,08 € 08.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0056 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 140,11 € 04.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0055 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 102,36 € 04.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0079 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 49,44 € 10.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0078 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 800,63 € 10.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0063 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 394,72 € 08.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0059 mrazené polotovary Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 43,92 € 04.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0064 hovädzie a bravčové mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 793,75 € 08.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0054 pekárenské výrobky, chlieb Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 375,48 € 04.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0074 SPP plyn kotolňa 1/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 8 492,33 € 10.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0070 t com internet+tel.4885790+4495264+4495225 1/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 86,51 € 08.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0069 t com 0917 744 296 1/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 08.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0068 t com VBA prístup 1/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0067 T com mobily 0911 ... 1/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 25,18 € 08.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0075 odvoz odpadu _ plienky 1/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 156,00 € 10.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0062 elektrina 1/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 768,99 € 07.02.2022 15.02.2022 Faktúra
96/22 náhrada na mop Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ADLERR, s.r.o. 36710369 670,02 € 09.02.2022 16.02.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
98/22 čistiace a dezinf.prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 836,00 € 09.02.2022 16.02.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
120/22 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 135,80 € 14.02.2022 17.02.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
123/22 rôz.potr.výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 463,06 € 14.02.2022 17.02.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »