Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1003/21 kancel.stoly Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 NÁBYTOK PADO s.r.o. 50633554 1 908,00 € 07.12.2021 10.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0842 kancelár. stôl, kontajner a kreslo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 NÁBYTOK PADO s.r.o. 50633554 1 908,00 € 10.12.2021 20.12.2021 Faktúra
727/21 rôz. potrav. výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 890,44 € 20.09.2021 22.09.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0604 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 890,44 € 22.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFB/21/0770 vodné a stočné Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 845,11 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
568/21 bavlnené rúška Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 1 786,00 € 02.08.2021 28.08.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0527 antibakteriálne látkové rúška Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 1 782,00 € 25.08.2021 08.09.2021 Faktúra
1027/21 rôz. potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 746,95 € 13.12.2021 16.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0859 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 746,95 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
965/21 kancelárske stoly Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 NÁBYTOK PADO s.r.o. 50633554 1 736,00 € 30.11.2021 30.11.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0793 kanc.vybavenie / kancelárske stoly, sedacia súprava Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 NÁBYTOK PADO s.r.o. 50633554 1 736,00 € 30.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0340 plyn kotolňa 5/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 707,96 € 10.06.2021 23.06.2021 Faktúra
187/21 čistiace a kancelárske prostr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 1 671,48 € 18.03.2021 25.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0165 cistiace a kancelarske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 1 671,46 € 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFB/21/0752 čistiace potreby a prášky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 1 652,36 € 18.11.2021 01.12.2021 Faktúra
903/21 kancelárske potreby a čistiace potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 1 652,32 € 08.11.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0762 Ohrevová vaňa - parafín Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Welea Europe s.r.o. 04378385 1 650,00 € 23.11.2021 30.11.2021 Faktúra
879/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Welea Europe s.r.o. 04378385 1 650,00 € 05.11.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
876/21 elektrospotrebiče Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 1 619,00 € 05.11.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0787 elektrospotrebiče / chladničky na ŠZ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 1 619,00 € 29.11.2021 08.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »