Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
146/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 10,00 € 03.03.2021 19.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0107 mobil 0917411473+0918556144 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 02.03.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0173 mobil 0917411473+0918556144 3/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 30.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB/21/0891 orange 12/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,40 € 29.12.2021 30.12.2021 Faktúra
DFB/21/0613 telekomunikačné poplatky/orange 9/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,40 € 29.09.2021 20.10.2021 Faktúra
556/21/a mlieko, mliečné výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 10,56 € 27.07.2021 31.07.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0460 tuk palmarín Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 10,56 € 29.07.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB/21/0789 orange 11/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,60 € 30.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0692 Orange 10/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,95 € 29.10.2021 10.11.2021 Faktúra
DFB/21/0549 telekomunikačné poplatky/orange 8/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,95 € 02.09.2021 08.09.2021 Faktúra
431/21 plastové poháre - výlet zamestnancov/SF Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 10,98 € 14.06.2021 17.06.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFS/21/0002 jednorázové poháre a šálky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 10,98 € 16.06.2021 24.06.2021 Faktúra
624/21 vodoinšt. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 11,00 € 16.08.2021 08.09.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0387 orange 6/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 11,20 € 30.06.2021 24.07.2021 Faktúra
DFB/21/0305 orange 5/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 11,32 € 31.05.2021 01.06.2021 Faktúra
403/21 šalát Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 11,55 € 02.06.2021 15.06.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0327 treska v majonéze Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 11,56 € 07.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFB/21/0246 orange 4/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 11,70 € 29.04.2021 04.05.2021 Faktúra
5/21 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 11,90 € 04.01.2021 09.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0002 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 11,90 € 07.01.2021 09.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »