Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0833 st com mobil 0917744296 11/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 08.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/20/0770 st com mobil 0917744296 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/21/0057 st com mobil 0917744296 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0126 st com mobil 0917744296 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0200 st com mobil 0917744296 3/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0265 st com mobil 0917744296 4/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB/21/0335 st com mobil 0917744296 5/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 08.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFB/21/0417 st com mobil 0917744296 6/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
DFB/21/0489 st com mobil 0917744296 7/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 06.08.2021 12.08.2021 Faktúra
633/21/a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 6,65 € 19.08.2021 26.08.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0526 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 6,65 € 25.08.2021 08.09.2021 Faktúra
968/21 kanyla kysliková Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EGAMED, spol. s r.o. 00613606 7,80 € 26.11.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0801 kyslíkové kanyly 3 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EGAMED, spol. s r.o. 00613606 7,80 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0879 servis, oprava kosačky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 8,80 € 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
1045/21 servisné práce Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 8,80 € 21.12.2021 22.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
529/21 cement Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 8,94 € 16.07.2021 10.08.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0494 materiál na údržbu - cement Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 8,94 € 09.08.2021 20.08.2021 Faktúra
642/21/b olej stihl Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 9,99 € 16.08.2021 08.09.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
348/21 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 10,00 € 17.05.2021 11.06.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0470 telekomunikačné poplatky/orange 7/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 02.08.2021 12.08.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »