DFB/21/0082 |
tofu syr |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
18,00 € |
18.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0077 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
85,46 € |
17.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0072 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
177,64 € |
15.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0002 |
stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
88 057,36 € |
03.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0076 |
program KUCHYŇA 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PROMYS soft, s.r.o |
36276847 |
|
274,80 € |
17.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0075 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
466,14 € |
16.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0080 |
jogurty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
46,20 € |
17.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0079 |
vajcia a mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 291,47 € |
17.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0078 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 196,39 € |
17.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0081 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
350,79 € |
18.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0083 |
bravc. a hovadzie maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
167,93 € |
22.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0074 |
bravc., hovadz. a kuracie maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
173,43 € |
16.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0073 |
bravc.a kuracie maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
234,58 € |
15.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
122/21 |
chlieb tm.krájaný |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
14,96 € |
19.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0108 |
online školenie Zdr. a soc.poistenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Európska vzdelávacia agenúra Meridián s.r.o. |
46582339 |
|
150,00 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0091 |
ochranne pomocky - respirator |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FOOD DELIVERY s.r.o. |
526127 |
|
390,00 € |
24.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0103 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
107,46 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0101 |
material na udrzbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
45,44 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0100 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
295,88 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0099 |
odber kuch.odpadu 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |